索引号: | 1134170300324967X7X/201703-00023 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 养贤乡人民政府 | 主题分类: | |
名称: | 养贤乡2016年部门决算公开 | 文号: | |
生成日期: | 2017-03-07 | 发布日期: | 2017-03-07 |
索引号: | 1134170300324967X7X/201703-00023 |
组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 养贤乡人民政府 |
主题分类: | |
名称: | 养贤乡2016年部门决算公开 |
文号: | |
生成日期: | 2017-03-07 |
发布日期: | 2017-03-07 |
宣州区养贤乡2016年部门决算情况
一、部门主要职能
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教、等工作。
6、加强乡镇财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成,做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划。
二、部门预算单位构成
从决算单位构成看,宣州区养贤乡2016年度部门决算包括镇本级决算,与2016预算比较,增加(减少)0户,无变化。
纳入宣州区养贤乡2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宣州区养贤乡本级 |
三、养贤乡2016年度部门决算报表
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门:宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,425.39 | 1,617.20 | 808.19 | 2,425.39 | 1,617.20 | 808.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00 | 236.00 | 0.00 | 236.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.56 | 115.56 | 0.00 | 115.56 | 115.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.09 | 87.09 | 0.00 | 87.09 | 87.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.27 | 25.27 | 0.00 | 25.27 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.28 | 76.28 | 0.00 | 76.28 | 76.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.07 | 36.07 | 0.00 | 36.07 | 36.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.07 | 36.07 | 0.00 | 36.07 | 36.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.62 | 563.43 | 808.19 | 1,371.62 | 563.43 | 808.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.25 | 78.06 | 808.19 | 886.25 | 78.06 | 808.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.25 | 78.06 | 808.19 | 886.25 | 78.06 | 808.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.32 | 308.32 | 0.00 | 308.32 | 308.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.05 | 177.05 | 0.00 | 177.05 | 177.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.05 | 177.05 | 0.00 | 177.05 | 177.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 | ||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||
财决公开06表 | ||||||||
部门:宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 277.85 | 302 | 商品和服务支出 | 489.74 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 124.25 | 30201 | 办公费 | 7.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 122.33 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 16.96 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 14.31 | 30206 | 电费 | 4.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 9.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 405.61 | 30211 | 差旅费 | 2.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 87.09 | 30213 | 维修(护)费 | 24.37 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.51 | 30215 | 会议费 | 2.41 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 11.04 | 30216 | 培训费 | 5.09 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 15.86 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 444.00 |
30307 | 医疗费 | 36.07 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 444.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 177.05 | 30226 | 劳务费 | 400.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 76.93 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16.92 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 683.46 | 公用经费合计 | 933.74 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门:宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 | ||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 4.养贤乡政府本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。 |
一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表 | |||||
财决公开08表 | |||||
部门:宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 预算数 | 决算数 | |||
合计 | 41.00 | 30.22 | |||
因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | |||
公务接待费 | 25.00 | 15.86 | |||
公务用车购置及运行费 | 16.00 | 14.36 | |||
其中:公务用车运行维护费 | 16.00 | 14.36 | |||
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
四、宣州区养贤乡2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入决算情况说明
本年收入决算合计2425.39万元,其中:财政拨款收入决算2425.39万元,占100%;本年度没有政府性基金收入。
(二)2016年度支出决算情况说明
本年支出决算合计2425.39万元,其中:基本支出1617.2万元,占66.77%;项目支出808.2万元,占33.33%。
(三)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入决算总计2425.39万元,支出预算总计2425.39万元。
(四)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出决算2425.39万元。
2、财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出决算为2425.39万元,,其中,基本支出1617.2万元,占66.77%;项目支出808.2万元,占33.33%。具体情况如下:
“一般公共服务支出”2016年度决算1617.2万元,基本支出1617.2万元,其中, “人员经费”决算683.46万元,主要用于人员工资经费;“日常公用经费”933.74万元。
“文化体育与传媒支出”2016年度决算5万元,其中:“人员经费”决算5万元,主要用于人员工资经费。
“社会保障和就业支出”2016年度决算115.6万元,其中:“人员经费”决算115.6万元,主要用于行政事业离退休单位人员工资及保险支出。
“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算76.28万元,其中:“人员经费”决算76.28万元,主要用于计划生育机构人员工资及保险支出。
“城乡社区支出”2016年度决算100万元,其中, “人员经费”决算100万元,主要用于人员工资经费和小城镇基础设施建设及城乡社区环境卫生。
“农林水支出”2016年度决算1371.62万元,其中基本支出决算1371.62万元,主要用于事业单位人员工资及对村民委员会和村党支部的补助;项目支出决算808.2万元,主要用于农产品质量安全、林业防灾减灾、防汛抗旱、扶贫、水利工程建设。
“住房保障支出”2016年度决算76.93万元,其中:“住房公积金”决算76.93万元,主要用于镇本级单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
3、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出决算1617.2万元,其中人员经费683.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;日常公用经费933.74万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
4、2016年度政府性基金决算收支情况说明
2016年政府性基金本年收入决算0万元,本年支出决算0万元。
5、政府采购决算情况说明
2016年政府采购支出5325元,用于采购办公电脑和打印机。
(四)预算绩效管理情况
2016年,宣州区养贤乡未编制预算绩效目标。
七、名词解释
1.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
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