索引号: | 13341703003249485C/202008-00001 | 组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 宣州区人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 宣城市宣州区残疾人联合会2019年度部门决算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-28 | 发布日期: | 2020-08-28 |
索引号: | 13341703003249485C/202008-00001 |
组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 宣州区人民政府 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 宣城市宣州区残疾人联合会2019年度部门决算 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-28 |
发布日期: | 2020-08-28 |
宣城市宣州区残疾人联合会
2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 宣城市宣州区残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣城市宣州区残疾人联合会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣城市宣州区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宣城市宣州区残疾人联合会2019年度部门决算情况
第一部分 宣城市宣州区残疾人联合会概况
一、部门职责
(一)贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案;协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。
(二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。
(三)团结、教育残疾人,遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为加快建成创新、实力、幸福宣州贡献力量。
(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(五)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、残疾预防和无障碍设施等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会活动。
(六)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。
(七)指导镇(乡)、街道残联的业务工作。
(八) 核发《中华人民共和国残疾人证》。
(九)完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,安徽省宣城市宣州区残疾人联合会2019年度部门决算包括:会本级决算,与预算比较,增加0户。
纳入安徽省宣城市宣州区残疾人联合会2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宣城市宣州区残疾人联合会机关 |
2 |
宣城市宣州区残疾人就业服务所 |
第二部分 宣城市宣州区残疾人联合会2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门:宣城市宣州区残疾人联合会 |
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
259.04 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
276.19 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
8.22 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
12.77 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
本年收入合计 |
259.04 |
本年支出合计 |
297.18 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
38.14 |
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
||
总计 |
297.18 |
总计 |
297.18 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
部门:宣城市宣州区残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
栏次 |
合计 |
259.04 |
259.04 |
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
238.05 |
238.05 |
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.33 |
18.33 |
|
|
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
||
20811 |
残疾人事业 |
219.73 |
219.73 |
|
|
|
|
|
|
||
2081101 |
行政运行 |
119.19 |
119.19 |
|
|
|
|
|
|
||
2081102 |
一般行政管理事务 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
||
2081104 |
残疾人康复 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2081106 |
残疾人体育 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
58.99 |
58.99 |
|
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
12.77 |
12.77 |
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
12.77 |
12.77 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门:宣城市宣州区残疾人联合会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
297.18 |
217.11 |
80.07 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
276.19 |
196.12 |
80.07 |
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.33 |
18.33 |
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|||
20811 |
残疾人事业 |
257.86 |
177.79 |
80.07 |
|
|
|
|||
2081101 |
行政运行 |
119.19 |
119.19 |
|
|
|
|
|||
2081102 |
一般行政管理事务 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|||
2081104 |
残疾人康复 |
5.00 |
0.66 |
4.34 |
|
|
|
|||
2081106 |
残疾人体育 |
4.99 |
0.34 |
4.66 |
|
|
|
|||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
30.00 |
4.07 |
25.93 |
|
|
|
|||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
97.13 |
51.99 |
45.14 |
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
12.77 |
12.77 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
12.77 |
12.77 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:宣城市宣州区残疾人联合会 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
259.04 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
238.05 |
|
||
|
|
九、卫生健康支出 |
8.22 |
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
12.77 |
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
本年收入合计 |
259.04 |
本年支出合计 |
259.04 |
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
总计 |
259.04 |
总计 |
259.04 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门:宣城市宣州区残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
259.04 |
178.98 |
80.07 |
259.04 |
178.98 |
80.07 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
238.05 |
157.99 |
80.07 |
238.05 |
157.99 |
80.07 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
18.33 |
18.33 |
|
18.33 |
18.33 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
0.31 |
0.31 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
15.14 |
15.14 |
|
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
2.88 |
2.88 |
|
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
|
|
|
219.73 |
139.66 |
80.07 |
219.73 |
139.66 |
80.07 |
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
|
|
|
119.19 |
119.19 |
|
119.19 |
119.19 |
|
|
|
|
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
1.55 |
1.55 |
|
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
|
|
|
5.00 |
0.66 |
4.34 |
5.00 |
0.66 |
4.34 |
|
|
|
|
2081106 |
残疾人体育 |
|
|
|
4.99 |
0.34 |
4.66 |
4.99 |
0.34 |
4.66 |
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
|
|
|
30.00 |
4.07 |
25.93 |
30.00 |
4.07 |
25.93 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
|
|
|
58.99 |
13.85 |
45.14 |
58.99 |
13.85 |
45.14 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
8.22 |
8.22 |
|
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
8.22 |
8.22 |
|
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
8.22 |
8.22 |
|
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
12.77 |
12.77 |
|
12.77 |
12.77 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房保障支出 |
|
|
|
12.77 |
12.77 |
|
12.77 |
12.77 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
9.41 |
9.41 |
|
9.41 |
9.41 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
3.36 |
3.36 |
|
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
部门:宣城市宣州区残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
301 |
工资福利支出 |
164.66 |
302 |
商品和服务支出 |
10.03 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
30101 |
基本工资 |
62.27 |
30201 |
办公费 |
1.41 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
30102 |
津贴补贴 |
28.79 |
30202 |
印刷费 |
1.01 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||
30103 |
奖金 |
21.38 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||
30106 |
伙食补助费 |
2.76 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||
30107 |
绩效工资 |
8.06 |
30205 |
水费 |
0.07 |
310 |
资本性支出 |
1.48 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
12.12 |
30206 |
电费 |
0.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
30109 |
职业年金缴费 |
6.02 |
30207 |
邮电费 |
0.99 |
31002 |
办公设备购置 |
1.48 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.11 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.11 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
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30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
30211 |
差旅费 |
0.27 |
31006 |
大型修缮 |
|
||
30113 |
住房公积金 |
12.77 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.2 |
31008 |
物资储备 |
|
||
30199 |
其他工资福利支出 |
2.22 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.81 |
30215 |
会议费 |
0.23 |
31010 |
安置补助 |
|
||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.09 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
0.08 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
30305 |
生活补助 |
2.71 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.45 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.79 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.98 |
312 |
对企业补助 |
|
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30309 |
奖励金 |
0.1 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
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30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.45 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
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30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
||
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30240 |
税金及附加费用 |
0.84 |
31205 |
利息补贴 |
|
||
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.23 |
31299 |
其他对企业补助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
167.46 |
公用经费合计 |
11.52 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:宣城市宣州区残疾人联合会 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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宣城市宣州区残疾人联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 宣城市宣州区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计297.18万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计297.18万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加10.69万元,增长3.73%,主要原因:一是增加了残疾人文体和宣传项目任务;二是与2018年相比增加了残疾人之家(工作站)建设工作等任务。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计259.04万元,其中:财政拨款收入259.04万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计297.18万元,其中:基本支出217.11万元,占73.05%;项目支出80.07万元,占26.94%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计259.04万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计259.04万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加10.69万元,增长3.73%,主要原因:一是增加了残疾人文体和宣传项目任务;二是与2018年相比增加了残疾人之家(工作站)建设工作等任务。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入259.04万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加10.69万元,增长3.73%。主要原因一是增加了残疾人文体和宣传项目任务;二是与2018年相比增加了残疾人之家(工作站)建设工作等任务。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出259.04万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.69万元,增长3.73%。主要原因一是增加了残疾人文体和宣传项目任务;二是与2018年相比增加了残疾人之家(工作站)建设工作等任务。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出259.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出238.05万元,占91.89%;卫生健康支出(类)支出8.22万元,占3.17%;住房保障支出(类)支出12.77万元,占4.94%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.5万元,支出决算为259.04万元,完成年初预算的92.02%。决算数小于预算数的主要原因:一是单位节俭了的办公费用及行政事务中的支出;二是因为2019年城镇重度残疾人医保缴费因城乡医保合并改在2020年支出。其中:基本支出178.98万元,占69.09%;项目支出80.07万元,占30.91%。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为3.41万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的9.09%,决算数小于预算数的主要原因是相关决算支出中养老及相应补贴部分在职工单位基本养老保险和提租补贴中列支。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.14万元,支出决算为15.14万元,完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.88万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为83.67万元,支出决算为119.19万元,完成年初预算的142.45%,决算数大于预算数的主要原因是一些残疾人康复、残疾人事业活动支出等也在行政运行中列支。
5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为2万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的77.5%,决算数小于预算数的主要原因是单位在日常办公中水电、工作接待、办公等费用较为节俭,节省了开支。
6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为39.2万元,支出决算为5万元,完成年初预算的12.75%,决算数小于预算数的主要原因是一些活动,支出等在行政运行中已经列支。
7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)年初预算为5万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的99.8%,决算数略小于预算数的主要原因是基本完成预算任务。
8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为83万元,支出决算为58.99万元,完成年初预算的71.07%,决算数小于预算数的主要原因是一些活动,支出等在行政运行中已经列支。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为8.22万元,支出决算为8.22万元,完成年初预算的100%。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为9.41万元,支出决算为9.41万元,完成年初预算的100%。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为3.36万元,支出决算为3.36万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出178.98万元,其中:人员经费167.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金;公用经费11.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市宣州区残疾人联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,宣城市宣州区残疾人联合会机关运行经费支出11.52万元,比2018年减少67.61万元,下降85.44%,主要原因是2018年残疾人的活动项目的相关业务费在运行经费中列支,2019年全部改计入项目支出。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,宣城市宣州区残疾人联合会政府采购支出总额16.39万元,其中:政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额16.39万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,安徽省宣城市宣州区残疾人联合会共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台,单价100万以上专用设备0台。宣州区残疾人联合会账面反映办公用房一栋755平方。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
宣城市宣州区残疾人联合会无批复绩效目标的项目
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣城市宣州区残疾人联合会2019年度一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
7.25 |
3.69 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
4.75 |
2.24 |
公务用车购置及运行维护费 |
2.5 |
1.45 |
其中:公务用车运行维护费 |
2.5 |
1.45 |
公务用车购置费 |
|
|
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宣城市宣州区残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.25万元,支出决算为3.69万元,完成预算的50.89%。决算数小于预算数的主要原因:一是公务接待工作中全面贯彻执行八项规定,从严控制接待标准和陪同人数,降低接待费用。二是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,倡导绿色出行,减少公务用车,压缩公务用车支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宣城市宣州区残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.24万元,占60.7%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.45万元,占39.3%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2019年度预算相比,数据不变,原因是2019年宣州区残疾人联合会计划未安排出国考察学习项目。2019年宣城市宣州区残疾人联合会因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。
2.公务接待费支出2.24万元, 与2018年度决算相比,减少0.12万元,下降5.08%,下降的原因是,公务接待工作中全面贯彻执行八项规定,从严控制接待标准和陪同人数,降低接待费用。2019年宣城市宣州区残疾人联合会国内公务接待共29批次(其中外事接待0批次),232人次(其中外事接待0人次)。主要是用于乡镇协理员来城区公务误餐及外地市县残联单位相互传授经验和学习。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出1.45万元,与2018年度决算相比,增加0.44万元,增加43.56%,增长原因是公务用车耗损加大及2019年安排到乡镇评残等较2018年增加。2019年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于到乡镇、企业单位对残疾人的走访、慰问、调研及评残等公务用车费用。截至2019年12月31日,宣城市宣州区残疾人联合会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
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