附件:
2017年度区政府规范性文件立项申报表
申报单位(盖章):区审计局 申报时间: 2017 年 2 月 8 日
拟制定的规范性文件名称
宣州区人民政府关于进一步加强内部审计工作的实施意见
制定的必要性
和可行性
为进一步加强我区内部审计工作,更好地发挥内部审计在我区经济社会发展中的服务与保障作用,根据《中华人民共和国审计法》、《安徽省内部审计条例》、《宣城市人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》,结合我区审计,制定具体实施意见。
制定依据(法律、
法规、规章及政策
文件名称、文号)
《中华人民共和国审计法》、《安徽省内部审计条例》、《宣城市人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》(宣政秘[2016]71号)。
主要内容(调整对
象、要解决的主要
问题、拟确立的重
要制度、措施等)
一、完善和加强内部审计建设。
(一)建立健全内部审计制度。
(二)加强内部审计机构建设。
二、明确内部审计职责和工作要求。
(一)明确内部审计职责定位。
(二)工作要求。
三、加强内部审计工作的组织领导和监督指导。
(一)完善内部治理机制。
(二)加强内部审计工作的组织领导。
(三)强化对内部审计工作的指导和监督。 (四)建立和完善内部审计结果报告与成果应用机制。
(五)强化内部审计行业自律。
起草单位
牵头单位
宣州区审计局
会同单位
涉及其他单位
职责事项
进度安排
调研计划
5月份
送审时间
6月份
申报单位法制机构意见
年 月 日
申报单位主要领导意见
责任科室
综合
法规科
联系人
凤良军
电话
3031738
备 注
注:1.由两个以上单位联合起草的,由牵头单位填报,其他单位在“会同单位”栏注明;2.一文一表,即一份规范性文件填报一张表。
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