索引号 | 组配分类 | 规范性文件立改废 | |
发布机构 | 宣州区审计局 | 发文日期 | 2017-10-17 00:00 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 制定公开 |
信息来源 | 宣州区政府 | 主题导航 | |
信息名称 | 宣州区审计局2017年度区政府规范性文件立项申报表二 | 内容概述 |
附件:
2017年度区政府规范性文件立项申报表
申报单位(盖章):区审计局 申报时间: 2017 年 2 月 8 日
拟制定的规范性文件名称 |
宣州区人民政府关于进一步加强内部审计工作的实施意见 |
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制定的必要性
和可行性 |
为进一步加强我区内部审计工作,更好地发挥内部审计在我区经济社会发展中的服务与保障作用,根据《中华人民共和国审计法》、《安徽省内部审计条例》、《宣城市人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》,结合我区审计,制定具体实施意见。 |
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制定依据(法律、
法规、规章及政策
文件名称、文号) |
《中华人民共和国审计法》、《安徽省内部审计条例》、《宣城市人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》(宣政秘[2016]71号)。 |
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主要内容(调整对
象、要解决的主要
问题、拟确立的重
要制度、措施等) |
一、完善和加强内部审计建设。 (一)建立健全内部审计制度。 (二)加强内部审计机构建设。 二、明确内部审计职责和工作要求。 (一)明确内部审计职责定位。 (二)工作要求。 三、加强内部审计工作的组织领导和监督指导。 (一)完善内部治理机制。 (二)加强内部审计工作的组织领导。 (三)强化对内部审计工作的指导和监督。 (五)强化内部审计行业自律。 |
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起草单位
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牵头单位 |
宣州区审计局 |
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会同单位 |
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涉及其他单位 职责事项 |
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进度安排 |
调研计划 |
5月份 |
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送审时间 |
6月份 |
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申报单位法制机构意见
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年 月 日 |
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申报单位主要领导意见
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年 月 日 |
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责任科室 |
综合 法规科 |
联系人 |
凤良军 |
电话 |
3031738 |
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备 注 |
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注:1.由两个以上单位联合起草的,由牵头单位填报,其他单位在“会同单位”栏注明;2.一文一表,即一份规范性文件填报一张表。